南部县公安局交通警察大队2018年度决算公开_南部县人民政府
首 页 领导之窗 组织机构 信息公开 政务服务 政民互动 招商引资 走进南部 南部旅游
  您当前的位置:网站首页 > 新闻中心 > 2018年部门决算公开专栏
南部县公安局交通警察大队2018年度决算公开
  www.scnanbu.gov.cn 2019-09-27 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

南部县公安局交通警察大队部门决算

 


   

 

公开时间:2019年9月25日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 10

一、入支出决算总体情况说明 10

二、入决算情况说明 10

三、出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 15

一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 词解释 20

四部分 附件 23

附件1 23

附件2 25

五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

 


第一部分 部门概况 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。

2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理,指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

今年以来,我队在县委、县政府及县公安局党委的领导下,在市公安局交警支队的具体指导及悉心关心下,以党的十九大会议精神、习近平中国特色社会主义思想为指引,“降事故、保安全、保畅通、促稳定”为目标,以县局、支队2018年绩效管理目标为“指挥棒”,细化勤务安排,压实工作责任,形成了民、辅警精诚团结抓预防、主动作为强管控、从严从实保平安”的浓厚氛围,队伍整体形象得到提升,辖区道路交通安全形势趋于平稳,促进了地方县域经济快速发展。其工作情况总结如下:

一、取得的主要工作成效 

(一)落实“放管服”政策,大力推进便民利民举措。一是深化巩固全省县级一等车管所成果。推进落实公安部涉及车驾管18项改革措施,全力打造了车驾管业务办理软环境。广元、渠县等一些兄弟大队前往我大队车管所参观学习。2018年5月21日,全市公安改革工作会现场参观了车管所“放管服”工作成效。距今,办理机动车业务13万多笔、驾驶证业务7万余笔;二是便捷办理交通事故案件。推进落实公安部涉及事故便捷处理2项改革措施,继续完善道路交通事故人民调解、巡回法庭审判及快处快赔工作机制,让群众少跑路。距今,调解终结事故案317件,审判裁决事故纠纷6件,落实快处快赔简易事故案1983件。

(二)狠抓源头管理,事故预防工作取得新突破。距今,全县辖区发生道路交通事故5763起(其中,适用一般程序处理事故640起,适用简易程序处理事故5123起),死亡79人,伤1071人,直接经济损失770万元,较去年同期相比,事故起数、直接经济损失指数分别上升8.7%、6.9%,死亡、受伤人数指数分别下降11.6%、7.4%,彻底扭转了去年连续发生死亡3人以上的较大道路交通事故的被动局面。

(三)严厉打击违法犯罪,行车秩序明显好转。通过日常监管,常态化开展“酒驾”、“醉驾”、“毒驾”及7座以上客运车超员违法行为等专项整治行动。距今,现场查处各类交通违法行为145874起(其中适用一般程序处理案件3212起;适用简易程序处理案件141662起),醉驾91人,毒驾2人,刑事拘留30人,行政拘留72人,移送起诉74人,检察院批捕8件,侦破事故逃逸案4起,抓获上网逃犯3人,追捕历年逃犯1人。其中,查获饮酒驾驶703起,农村面包车超员50%以上164起,两项指标在全市交警系统排名靠前,多次被市公安局交警支队交警支队通报表扬。

(四)力推“严管街”,城市交通管理水平明显提升。年初,按照县委、县政府“城市要美”的要求,经实地反复调研、征求多方意见及建议,通过听证会达成共识,对具备停车条件的20多条街道实施“严管街”,正在规划落实安装电子抓拍器81组,整合利用行政事业单位及企业、住宅小区公共停车资源,解决对外停放车位1.2万多个。对未列入“严管街”的所有街道,采取设置单行道、重新规划临时停车泊位、优化交通组织等措施,达到车辆停放有序、规范统一,进一步提高了城市管理品位。

(五)经常与民互动,群众有效行政投诉明显减少。通过推行交警经常与群众在线互动,关注微信、微博及政法、公安、社会评价公众平台,化解群众误解,群众知情权、满意度大幅提升。距今,办结群众来信来访及网络舆情43件,办理县人大代表议案、县政协委员提案27件,群众的综合评价工作回访满意率达95.19%。

(六)及时精准出击,圆满完成各类交通安保任务。今年以来,按照县委、县政府及上级公安机关的部署及要求,先后完成国家“两会”、国家精准扶贫验靶、脱贫验收、各型现场会议及“5.21”特大暴雨袭击、“莲花节”、“钓鱼节”、法定节假日等重大交通安保工作任务达110多起,未发生一起长时间、长距离交通拥堵现象,受到了县四大机构的高度赞誉。

二、采取的主要工作措施 

(一)狠抓队伍正规化建设。一是每月组织学习不少于2次,重点是学习领会党的十九大、习近平来川重要讲话及全国“两会”精神、道路交通安全法律法规、业务知识等内容,并鼓励自主学习;二是深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动及政风行风建设,进一步增强民警的责任意识和服务意识;三是选派19名民警先后参加上级公安机关业务培训,充实了大队教官队伍;组织民辅警先后举办事故、秩序、法制、安全防护、武器警械、车驾管、缉查布控等警务实战培训,增强了民辅警整体技能水平;五是以党风廉政建设为龙头,最强信念、最强支部建设为载体,强化队伍正规化建设,队伍的能力、作风、廉政方面都得到整体提升。

(二)狠抓城市道路交通缓堵保畅。一是重点整治机动车乱停乱放、乱鸣笛、闯禁区、单行道及过斑马线不礼让行人等交通违法行为。距今,查处车辆乱停乱放等违法行为2.1万多起,机动车不礼让行人523起,夜间飙车29起,抛洒滴漏42起;二是规范设置城区道路交通标志牌171块,重新清理、施划交通标线1.6万多平方米;三是增设临时停车泊位3500多个,清理居民住宅小区、行政企事业单位停车场停车位可投入对外使用1.2万多个,基本缓解“停车难”问题;四是依托机动车查缉布控系统,接到有效预警926起,现场处罚车辆违法行为561起;五是在政府新区等部分街道推行交通“严管街”,确保街面无车辆停放,车辆通行秩序良好。

(三)集中开展道路交通秩序整治行动。今年以来,一是针对群众关注的热点问题和机动车驾驶人存在交警午间、夜间下班时间违法高峰时段的侥幸心理,及时调整交通勤务管理模式,先后开展“百日平安会战”“酒驾整治”、“夏安”集中整治、农村面包车交通安全专项整治、“秋风”专项行动等,联合运管、特警、派出所,重点查处7座以上客运车和校车、大货车、危险化学品运输等重点车辆严重交通违法行为,起到有力的震慑作用;二是以镇乡交管办为依托,指导农村联合执法中队,严厉查处农村面包车窗玻璃贴膜、无证驾驶机动车、酒后驾驶机动车、超员超载、故意遮挡号牌、货车非法改装等重点交通违法行为。

(四)强化道路交通安全源头管理一是督促客运、公交、出租车、货运、危化企业、教育局及多车单位,做到每月更新公安交通管理应用平台重点车辆及驾驶人管理基础信息;二是坚持每月一排查、每季度集中排查交通安全隐患制度,距今,排查交通安全隐患代管巴南高速公路4起、国省道73起、城市道路23起、县道16起、企业8起,指导排查农村道路交通隐患433起,督促落实整改率达88.32%;三是强化交通安全宣传工作。坚持日常宣传与集中宣传相结合,加强公安内、外网信息报道宣传,距今,各类网络媒体采用南部交警信息121篇;省厅采用调研信息6篇;省厅交警总队、市局采用调研信息9篇;县局及支队采用调研信息24篇,各级采用工作动态信息390多篇。注重微信、微博等自媒体宣传,先后发出交通安全警示、交通诱导、天气状况等内容3万多条,辐射面宽、效果非常好;四是全面清理辖区机动车逾期未检验、未报废及黄标车等隐患车辆1700台,做到民警与车主逐一见面,督促强制报废机动车576辆、“黄标车”71辆,对下达280辆环保机动车检测已完成210辆,对7辆机动车尾气排放不达标进行了处罚,落实整改率为93.9%;五是规范落实定水车管所小型汽车驾考业务,杜绝“马路杀手”上路;六是开展死亡事故深度调查,强化制度建设机制,为可控性事故发生筑起预防防线;七是强化落实主体责任。主动会同安监、运输部门,加强“两客一危一货”企业和车辆的安全检查,督促落实安全生产主体责任,开展一对一的安全生产教育。距今,召集交通运输行业安全会16次,驾驶人满分教育学习623人次,签订安全责任书250余份。

三、存在的问题及短板 

(一)交通安全隐患比较突出。“三轮”、老年代步车管理缺位,滴滴、顺风打车监管不落实,农村道路窄、坡度大、弯多、临崖、临坎现象突出,短时间得不到有效治理。

(二)科技智能化管理交通水平不高。随着人、车、路、环境矛盾不断凸显,道路交通安全保障经费严重不足,交通智能指挥中心、数字高清电子抓拍等科技管理缺位,缉查布控系统查处交通违法率较低。

(三)农村道路交通安全监管不力。农村地区道路点多面广,微型面包车、农用车、摩托车比较多,警力难以覆盖。近年来,尽管成立了农村联合执法中队,但经费保障不到位、执法设备不落实、职责制度不健全,农村道路交通安全仍然还存在漏管、失管现象。

二、机构设置

南部县公安局交通警察大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位


第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计3688.95万元。与2017年相比,收、支总计各增加233.68万元和209.76万元,增长/14%。主要变动原因是2017年度城区红绿灯抓拍维护等款项未支付,在2018年度支付相关款项。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计1831.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1093.65万元,占60%;政府性基金预算财政拨款收入737.5万元,占40%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.09万元,占0.00%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计1857.71万元,其中:基本支出525.39万元,占28%;项目支出1332.32万元,占72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3637.75万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加243万元和193.30万元,增长14%。主要变动原因是2017年度城区红绿灯抓拍维护等款项未支付,在2018年度支付相关款项。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.1万元,占本年支出合计的58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少544.20万元,下降34%。主要变动原因是2017年单位资金全部系一般公共预算财政拨款,2018年财政通过政府性基金预算财政拨款737.50万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.1万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出1066.18万元,占99.98%;社会保障和就业(类)支出2.92万元,占0.02%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1069.10完成预算97.76%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为1066.18万元,完成预算97.74%,决算数小于预算数的主要原因是民警津补贴在2019年初财政办理人员调标增减变动后发2018年度津补贴

2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为2.92万元,完成预算100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出474.28万元,其中:

人员经费425.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为147.39万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算146.81万元,占99.61%;公务接待费支出决算0.58万元,占0.39%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出146.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少41.15万元,下降21.98%。主要原因是2018年部分中队燃油费在2019年报销。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车5辆,皮卡车9辆。

公务用车运行维护费支出146.81万元。主要用于道路交通安全管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元,完成预算58%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元,下降22%。主要原因是减少公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,307人次(不包括陪同人员),共计支出0.58万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于接待省、市、县上级机关检查和兄弟单位交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出737.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门(单位)在年初预算编制阶段,未组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估。XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门为公共安全职能部门,开支为公共安全开支,无机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购支出。其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,南部县公安局交通警察大队共有车辆20辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于道路交通安全管理工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分  词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分  

 

附件1

南部县公安局交通警察大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

  本大队下设10个中队(室),分别为办公室(含财务办、违法办等)、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、机动中队、事故中队(含快处中心和调解委员会)、车管所(含重管办)

(二)机构职能。

    1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。

2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理,指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(三)人员概况。

大队民警50人,辅警175人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度财政拨款收入共计1831.15万元,其中政府性基金预算财政拨款737.50万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度财政资金支出共计1806.60万元,其中一般公共预算财政拨款支出1069.10万元,政府性基金预算财政拨款支出737.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1.项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2.项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3.项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

 

 

五部分  

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

点这里下载:tKOnjXhOQ7_431316.doc

点这里下载:lVwPmQedFy_539000.xls

点这里下载:HnJeP3HU7d_34750.doc 

 

 

 

编辑:JJDD
 
 

 
Copyright 2012-2013 Nanbu Government All Rights Reserved 版权所有 未经许可 不得转载
主办单位:四川省南部县人民政府 承办单位: 南部县人民政府办公室 南部县新闻中心
技术支持:四川佳诚科技有限公司  网站备案号:蜀ICP备09003883号   公安备案号:51132102000150  网站标识码:5113210022